问题已解决

这个是刚刚已经勾选完成了的发票,为什么这里是0,可是我提交显示没有可提交的数据,怎么回事,是遗漏了步骤吗

84784987| 提问时间:2020 07/15 09:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 保存了后有么有提交 去申请统计的界面看看是否可以统计
2020 07/15 09:50
84784987
2020 07/15 10:10
这样就可以了是吗
bamboo老师
2020 07/15 10:11
对的 这样就可以了 然后去增值税申报
84784987
2020 07/15 11:21
除了必报的,我们还可以申报加计递减10%,另外我们还有退伍军人,那是选择这两个表把
bamboo老师
2020 07/15 11:23
是的 这样选择申报表正确的
84784987
2020 07/15 11:28
这个加计递减的金额应该填在哪里
bamboo老师
2020 07/15 11:53
第6行就是填加计抵减的
84784987
2020 07/15 12:37
加计抵减扣除的税费是放在其他收益这个科目?不能放在营业外收入吗,为什么退伍军人的就是放在营业外收入?
bamboo老师
2020 07/15 12:37
新准则出来是让加计抵扣的税费放其他收益的
84784987
2020 07/15 12:39
金蝶没有其他收益这个科目,可以放营业外收入吗
bamboo老师
2020 07/15 12:40
没有其他收益这个科目,可以放营业外收入
84784987
2020 07/15 12:52
我们有40万的,电脑,入了固定资产,申报企业所得税的时候,报表会自动把固定资产归位费用类吗
bamboo老师
2020 07/15 12:56
不会的 报表不会自动把固定资产归位费用类
84784987
2020 07/15 12:56
是这样,就是我们购买电脑40万,5月份付款的,6月份取得了发票,现在做6月份的账,是不是这40万,在申报企业所得税的时候可以一次性直接扣除
bamboo老师
2020 07/15 13:01
是的 在申报企业所得税的时候可以一次性直接扣除
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