问题已解决

老师,用友中我已经结账了,但是有一张凭证要修改一下,请问如何反结账?

84784973| 提问时间:2015 10/11 13:29
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晓海老师
金牌答疑老师
职称:会计中级职称
 用友u8反记账、反结账处理方法:   第一步、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)   第二步、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。   第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”   第四步、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。   注意:   己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
2015 10/11 13:54
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