问题已解决
老师我已经期末结转好了,现在发现有一张凭证错了,我又单独把错的凭证反记账-修改-记账,这样对吗
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/10/59/52_avatar_middle.jpg?t=1714044984)
是的,按你之前那个过来步骤反过来就可以,你之前没有审核吗,那可以
2020 07/16 10:01
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 07/16 10:03
没有审核,那我看数据还不对,还要期末结转吗?还是怎么弄
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 07/16 10:10
是不是应该把所有的都反记账一次,在记账,在结转
![](https://pic1.acc5.cn/009/10/59/52_avatar_middle.jpg?t=1714044984)
maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 07/16 10:14
需要先反结账,之后全部反记账,之后反审核,删除结转损益,之后修改对应凭证,后面就按你之前那个步骤流程走,