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公司是一般纳税人,抵扣联是留单位每月装订吗?抵扣联还需要加盖发票专用章吗?

84784997| 提问时间:2020 07/16 21:22
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,一年装订在一起就行。在发票联和抵扣联加盖发票专用章
2020 07/16 21:23
84784997
2020 07/16 21:30
公司是一般纳税人销项50万,进项可抵10万,应缴纳增值税为40万吗?那除了交纳增值税40万,还要缴纳40万×7%,城市维护建设税和40万×3%的教育费附加和40万×2%地方教育费附加吗?
紫藤老师
2020 07/16 21:30
对的,你的理解是对的
84784997
2020 07/16 21:32
一年装订在一起的抵扣需要写合计数吗?
紫藤老师
2020 07/16 21:32
一年装订在一起的抵扣需要写合计数
84784997
2020 07/16 21:37
老师,在会计交接中税务这方面应注意什么?除了看纳税申报表的抵扣联和抵扣联装订合计是否一致,还应看什么?
紫藤老师
2020 07/16 21:37
1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。 ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
84784997
2020 07/16 21:42
以前公司是找代理公司记账的,代理公司有财会软件,现在公司找了专职会计,公司没有财会软件,那专职会计该怎么和代理记公司交接
紫藤老师
2020 07/16 21:43
那就购买财务软件,拷贝
84784997
2020 07/16 21:44
公司经营不好,老板不
紫藤老师
2020 07/16 21:45
那你只能导出来数据,然后手工做账
84784997
2020 07/16 21:45
公司经营不好,老板不买,那怎么交
紫藤老师
2020 07/16 21:46
那你只能导出来数据,发票,公章,账本,账簿 都要交接然后手工做账
84784997
2020 07/16 21:47
老师,我是你们的实训学员,上面有云会计个月,可以用那个来做账,就相当于财会软件对吗?
紫藤老师
2020 07/16 21:47
你好,可以的,你看看柠檬云,也是免费的
84784997
2020 07/16 21:49
老师柠檬云就是云会计吗?可以把它导出的数据当期初在上面吗?
紫藤老师
2020 07/16 21:50
你好,可以把它导出的数据当期初在上面
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