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老师 小微企业季度不超30万 免交增值税,那免交的部分记营业外收入或者其他收益的话,就要交所得税,可是要是这部分不免交的话也不涉及企业所得税,这怎么理解好一点 ?

84784993| 提问时间:2020 07/17 09:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,免征的增值税计入营业外收入,是需要计入利润总额缴纳企业所得税的,而不是免征的增值税也免征企业所得税
2020 07/17 09:19
84784993
2020 07/17 09:24
可是老师 企业所得税就算优惠最少也是5% 增值税正常也是3% 那这样的话不是还不如不免增值税嘛 要是不免增值税 只交增值税 企业所得税也没有呀 我这样理解对嘛?
邹老师
2020 07/17 09:26
你好,不能因为增值税与所得税税率不同,就把应当免征的增值税不去免征的 如果你利润总额是负数,免征了增值税计入营业外收入,也不需要缴纳企业所得税啊
84784993
2020 07/17 09:27
明白老师 我就是有点疑惑 想问下是不是我理解有误呢。
邹老师
2020 07/17 09:28
你好,你的理解是有误的 不能因为增值税与所得税税率不同,就把应当免征的增值税不去免征的 该免征的增值税还是需要正常免征
84784993
2020 07/17 09:29
老师 还有个问题 结转免交增值税时 需不需要先转入减免税款这个科目 再通知这个科目转入营业外收入呢
邹老师
2020 07/17 09:30
你好,不需要,直接这样结转 借;应交税费—应交增值税 , 贷;营业外收入—增值税减免
84784993
2020 07/17 09:31
好的 谢谢老师
邹老师
2020 07/17 09:33
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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