问题已解决
我是建筑行业,一般纳税人,我们按开发票确认收入的.我7月开了销项发票,我可以在第三季度末确认收入吗?
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速问速答同学你好,这个是不可以的,7月分开的发票必须在当月确认收入,就算你账上不确认收入,税务系统在你开出发票时已默认为你7月份的收入
2020 07/17 09:33
84784993
2020 07/17 09:34
可是我成本票不够呀,要9月底才能够取得发票
笛老师
2020 07/17 09:39
进项不够的话只能申报缴纳增值税了,这个就需要财务具体规划好开票和取得进项的时间了。
84784993
2020 07/17 09:39
增值税够的,企业所得税成本票差的
笛老师
2020 07/17 09:41
所得税按季度申报的吧,这个不影响,7/8/9三个月是一个季度的,
84784993
2020 07/17 10:34
那我7月确认了收入,结转了成本,少结转了成本怎么处理?
笛老师
2020 07/17 10:36
7月份还没完就结转完成本了么?如果没结账再结转下成本就可以了
84784993
2020 07/17 10:51
7月还没有结转成本,眼看成本票还差的多,我月底确认收入,结转成本,利润就会很高的呀,但是我9月底肯定会取得一些成本票的,我这个是怎么处理好呢?可以确认收入,不结转成本吗?9月底在结转成本,这样可以吗?
笛老师
2020 07/17 10:54
不行,每个月的成本必须结转,如果你所得税是季报,这个完全没有影响,7月份利润高9月份利润低到10月份季度一起申报是没有影响的
84784993
2020 07/17 11:20
我..8.9月不会开发票的,那7月已经结转成本了,9月在怎么结转成本?
笛老师
2020 07/17 11:24
不结转成本也没关系,你8、9月份会有费用的吧,所得税主要看的是你的收入成本和费用三块,不是只有成本
84784993
2020 07/17 14:52
因为我们公司只负责这一个项目,所有发生的费用和成本都在工程施工合同成本下面的,不结转,就只有收入啦
笛老师
2020 07/17 15:00
全部走成本的话,那8、9月应该也有成本的吧,只要8、9月负利润能把7月的利润抵消就没问题了
84784993
2020 07/17 15:01
问题就是,8.9月的利润如何冲?分录怎么写?
笛老师
2020 07/17 15:02
不用特别写分录,7月份是正利润,8/9月份是负利润,然后所得税季报是一块申报的
84784993
2020 07/17 15:05
负利润怎么来的,我的成本费用都在工程施工下面放着,你不结转,工程施工下面自己变成负数?你要搞清楚,工程施工下面的都在资产负债表中的存货中放着
笛老师
2020 07/17 15:27
原则上7月份有收入就要结转,但是你费用票要9月份才能到,可以等9月份再结转,做一个工程完工的说明即可,工程施工单位是允许工程完工再结转成本的
84784993
2020 07/17 15:29
我9月工程没有完工呀,后面工期还长呢
笛老师
2020 07/17 15:39
你可以这样跟税务局说明,不然你们就只能7月份有收入就要结转成本