问题已解决

6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税1300元,做分录 预付货款 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 商品入库 借:库存商品 10000 应交税费~应交增值税~进项税 1300 贷:预付账款5000 应付账款6300 贷方还是预付账款11300,这边不太清楚,这边不是货已到,为什么不做应付6300,请做一下说明,谢谢

84785041| 提问时间:2020 07/17 10:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,贷方还是预付账款11300是因为一般应付和预付我们不做在同一个分录里,而且直接做预付11300余额会在贷方有6300,实际支付再借预付贷银行存款是一样的
2020 07/17 11:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~