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报销时,员工写好了是直接交给出纳检查呢?还是直接给会计检查,无误再跟出纳申请付款呢?
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速问速答你好 是的 报销之后需要给财务核对报销的凭证附件这些 ;核对无误签字 出纳根据报销单金额付款
2020 07/17 10:48
84784959
2020 07/17 10:51
员工写好单子是直接交给出纳第一时间检查还是会计第一时间检查整理
meizi老师
2020 07/17 10:54
你好 一般是财务核对附件资料 核对好签字 出纳付款
84784959
2020 07/17 15:50
你好,老师。建筑公司,有几个项目那种,我现在交了一个项目里的税金附加税,是直接计入工程施工-合同成本-税金及附加-武隆项目吗?还是直接在公司本部这里的:税金及附加-武隆项目呢?
meizi老师
2020 07/17 15:53
你好 税金及附加-武隆项目
84784959
2020 07/17 15:57
好的,是不是:项目的住宿费.交通费.办公费.招待费.劳保费都可以计入:工程施工-其他间接费用里?相当于管理费用里的二级明细都可以计入其他间接费用呢?
meizi老师
2020 07/17 15:58
你好 嗯是的 是的 计入工程施工 具体的项目成本明细去
84784959
2020 07/17 16:29
问一下,在支付的红包,不想计入招待费的情况下,可不可以和罚款支出一起计入营业外支出
meizi老师
2020 07/17 16:37
你好 你不计入项目成本里去的话 可以计入营业外支出
84784959
2020 07/17 17:23
借:税金及附加 贷:应交税费-预交增值税。这个分录的增值税表示是交了还是没交呢?
84784959
2020 07/17 17:25
分录:可不可以直接写:借税金及附加-预交增值税 贷银行存款 呢?
meizi老师
2020 07/17 17:25
你好 增值税不走这个税金及附加科目做的 。 附加税才是走税金及附加来计提的了 。 增值税是直接做 缴纳分录即可 借应交税费-预交增值税贷银行存款
84784959
2020 07/17 17:27
哦哦,这个预交增值税是属于一次性费用,给别人公司交的,以后也收不回来,也没有任何抵扣。不是自己公司的预交款
84784959
2020 07/17 17:28
如果是在借应交税费科目里,会不会存在一直挂账,未消除的现象
meizi老师
2020 07/17 17:31
你好 意思你们与经营无关的增值税支出吗 不是你们公司应该承担的税费吗
84784959
2020 07/17 17:33
是的,这个不是公司本部的支出,是属于项目费用,这种是直接计入工程施工-合同成本吗?还是税金及附加
meizi老师
2020 07/17 17:37
你好 计入工程施工里面去
84784959
2020 07/17 17:40
在工程施工里,怎么写分录呢?
meizi老师
2020 07/17 17:48
你好 借工程施工 -其他间接费用 -税费贷银行存款