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企业固定资产房屋被拆迁帐务怎么处理

84784996| 提问时间:2020 07/17 19:07
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牛爱老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
同学,你公司的情况,需要做两步账务处理: 首先是对现有固定资产进行处理,通过“固定资产清理”科目做,分录为 借:清理 累计折旧 贷:固定资产 如果有清理变卖的残值收入,则 借:存款 贷:清理 最后将固定资产清理余额结转到"营业务外收/支"科目里去。 第二,对于收到的补偿款,分录可以如下 借:存款 贷:营业外收入--拆迁补偿收入(单独核算)
2020 07/17 20:13
牛爱老师
2020 07/18 08:18
同学,你好,如果没有问题了,麻烦给个五星好评哟☺️
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~