问题已解决
老师好,我公司购进材料价是1000元,税是130元。(合同中注明是价税合计)。现在货送来了,付了款。这个分录怎么做的?谢谢老师。
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速问速答同学,你好
借:原材料1000
应交税费-应交增值税(进项)130
贷:银行存款1130
2020 07/19 16:55
84785045
2020 07/19 17:22
老师,发票没有回来,能计提税金吗
小菲老师
2020 07/19 17:23
同学,你好
发票没有来
借:预付账款1130
贷:银行存款1130
84785045
2020 07/19 17:28
可是原材料收到了。
小菲老师
2020 07/19 17:37
同学,你好
原材料你可以暂估入库,但是比较麻烦,你这个金额不大,可以等发票来了,再入库
84785045
2020 07/19 20:59
借原材料1000,贷银行存款1130. ----还差个税款,是会回来一个专票的。我不知借方写什么科目。辛苦老师。
小菲老师
2020 07/19 21:07
同学,你好
应交税费-应交增值税
84785045
2020 07/19 21:12
但是没有开票。不能暂估税款。
小菲老师
2020 07/20 14:50
同学,你好
暂估就是不知道是多少,所以暂估的
等到后期来了发票,要把暂估全部冲掉,按照发票做账