问题已解决
老师,我上期有留底税额,这期需要把留底的进项税转入未交增值税吗?
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您好,留底的税额不用转出来,可以继续留底,以后可以抵扣
2020 07/21 15:24
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2020 07/21 15:25
是上期留底的,这期需要怎么处理,需要转到未交增值税吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 15:27
如果没有特殊情况,留底不用处理
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2020 07/21 15:31
老师,我一直没闹懂当进项大于销项、产生留底税额的时候该怎么处理?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 15:35
您好,进项留底不用特殊处理,抵扣不了的增进项就在报表留底那一栏里下期自动抵扣
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2020 07/21 15:36
增值税报表时自动生成,我不担心。但是我的账务处理该怎么弄?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 15:40
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
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2020 07/21 16:01
老师,比如说我6月进项10万,销项只有7万,我是这么处理的。借:应交增值税-未交增值税7万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)7万 借:应交税费-应交增值税(销项税额)7万 贷:应交税费-未交增值税7万
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2020 07/21 16:33
留了3万的进项没有处理,等到7月计提结转的时候我该把这3万进项转到未交吗?这样的处理方式对吗?
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2020 07/21 18:04
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税10
贷:应交税费——应交增值税(进项)10
借:应交税费——应交增值税(销项)7
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税7
借:应交税费——未交增值税3
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税3