问题已解决

去年有张发票说有问题不能抵扣做了进账转出,今年可以抵扣了,收到退税,请问这怎么做分录?如何处理呢

84785017| 提问时间:2020 07/21 16:34
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借银行 贷进项税额转出,你之前做进项税转出吗,
2020 07/21 16:37
84785017
2020 07/21 16:38
是不是跨年不跨年都一样呢?
maize老师
2020 07/21 16:45
是的,是的,税额是一样的这个
84785017
2020 07/21 16:51
如果上一年没做进账转出,一般会怎么处理呢?不做进账转出税务会给退税吗?
maize老师
2020 07/21 16:52
那你之前做啥,不会有退税
84785017
2020 07/21 17:04
奥,如果不进项转出就不会退税的话,那现在已经退税了那说明就是进账转出了吧?我再查查。就直接做一笔借银行 贷进项税额转出就行是这意思不?
maize老师
2020 07/21 17:23
你去查下,是的,要是之前做进项税额转出 贷银行交税话,你这个退就做这我写,要是做未交增值税 贷银行,那这个做借银行 贷未交增值税,借未交增值税 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷进项税额转出
84785017
2020 07/21 17:55
老师,我看走的应交税费-应交增值税-进账税费转出,那这摘要怎么写呢,还写上去年的日期和凭证号啥的不?
maize老师
2020 07/21 18:07
写今年的,收到xx年xx月进项税额转出可以抵扣退税
84785017
2020 07/21 19:16
老师你说的这xx年xx月进项税额是指去年日期还是今年呀?
maize老师
2020 07/21 19:29
去年的,你之前那个入账那个
84785017
2020 07/22 09:23
老师,退税的这个我看还走了个管理费用,现在退税收到钱了怎么做呢?
maize老师
2020 07/22 09:33
借银行,借管理费用 其他
maize老师
2020 07/22 09:34
你这个之前是不是税前扣除了,这个跨年吧,那这借银行 贷其他应付款,借其他应付款,贷以前年度损益调整-管理费用 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
84785017
2020 07/22 09:38
是跨年了,19年做的凭证,我看补缴的18年的吧。
84785017
2020 07/22 09:39
为什么还用其他应付款过渡一下呢?不能直接借银行贷以前年度损益调整吗?
maize老师
2020 07/22 09:46
这个以前年度损益调整,不能直接对银行,和这个库存现金,需要通过下往来
84785017
2020 07/22 09:55
老师,您的意思是说,以前年度损益调整不能直接对银行和库存现金,这是规定是这意思吗?另外我看退税一共四笔,即进项15972.41元,还有这跟着的城建税、教育费附加、地方教育费附加(这三笔共1929.29元),我将之前分录拍照给您了,您看是不是现在都按您所说的做一样的分录处理呢?
maize老师
2020 07/22 10:00
按理是做完之后需要调年初数,所以不能直接对银行,现金,你银行现金没有问题不能调年初数,所以对往来,是的附加税和增值税是做一样的
84785017
2020 07/22 10:13
老师,如果需要过渡的话,一般都用其他应付款是吗?还有其他的吗?公司其他应付款下边都设着二级呢,我是不是还得加个二级科目呀?这二级加啥呢?
maize老师
2020 07/22 10:18
你这个设置一个其他应付款其他就可以
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