问题已解决

这张凭证是6月份的已经出了报表交了税了,然后7月我要结转成本5460应该怎么做账呢,

84785045| 提问时间:2020 07/22 10:57
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
是不是当时没有结转对应的销售成本,补做结转成本的分录
2020 07/22 10:58
84785045
2020 07/22 11:00
对的而且这个成本还要给另外一个公司的
江老师
2020 07/22 11:02
你是不是代开销售发票?成本还要给另外一个公司?
84785045
2020 07/22 14:32
差不多是这个意思
江老师
2020 07/22 14:33
让对方提供发票列支成本。付款给这个公司
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