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老师,暂估入库的分录一般是什么时候做,是根据入库单上面的日期,还是月末才做

84785021| 提问时间:2020 07/23 16:55
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阎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,暂估入库一般是月末已到货到是没收到发票才做的。
2020 07/23 16:56
84785021
2020 07/23 17:01
我10号商品就销售出去了,也要31号才做暂估入库分录吗
阎老师
2020 07/23 17:06
是的,万一月内发票来了呢,就不需要暂估了
84785021
2020 07/23 17:22
老师您的意思是,哪怕是当月31号来的发票,我也可以做购进商品分录到1号,这样的话,10号卖出商品时就正常做账不需要做暂估分录了,对吗
阎老师
2020 07/23 17:27
实务中如果库存出现负数了,需要先做入库暂估,如果没有负数,就可以等到月末看发票来没来。像您提到的这种情况,应该在上月月末就做暂估的。
84785021
2020 07/23 17:28
老师,但我并不知道这月10号会卖出商品啊,所以怎么在上月末做暂估呢?
阎老师
2020 07/23 17:37
只要入库了,到月末没有发票,就要做暂估,不管下个月卖不卖。
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