问题已解决
有留底税额,公司新建账期初怎么入,分录怎么做
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您好,有留底税额可计入应交税费-待抵扣进项税
2020 07/23 17:49
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2020 07/23 17:50
借贷双方都告诉我
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小轩老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/23 18:10
例如购入材料,借:原材料 借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应付账款
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2020 07/23 18:41
留底税额在增值税报表上呢,别问我怎么形成的,2018年年底增值税报表上就有,我也不知道啥时候形成的,以前公司没记账,现在要记账了,我得屈一个期初,这个期初我要入到哪个科目下面,借贷双方都是什么科目
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小轩老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/23 18:58
您好,如果之前一直没有记账,也没有申报过增值税,但报表上有数据的话,请咨询当地税务局工作人员哈,一般情况下,不会有留抵税额哈
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2020 07/23 19:11
之前报着税呢,没有记账,现在开始记账了,不重新记以前的了入一个期初,你告诉我借贷双方入什么科目
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小轩老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/23 19:19
您好,借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应付账款
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2020 07/23 19:33
已经抵扣了,在增值税申报表上销项税额那一栏有数,为什么要记带抵扣栏呢,贷方我也不太明白为什么要记应付账款,这跟应付账款有什么关系呢,钱要就已经支付过了
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2020 07/23 19:33
钱早就已经支付过了
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小轩老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/23 19:43
您好,我这边不知道您所说的留抵税额是怎样的,一般留抵税额是上期没抵扣完留着下一次抵扣哈