问题已解决
老师,我们办公室是租的,但是其中有一半我们又租给其他单位,那我们单位收到的房租,怎么做账? 如果对方要求我们开房租发票,我们不能开房租发票呢?或者对方不要发票呢?
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你好,借银行贷其他业务收入,你们给开房租发票就可以了,这个没事,偶尔开一次没事,你有房东给你开的成本票就行。对方不要票你也得做收入
2020 07/24 10:28
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2020 07/24 10:58
对方暂时没有要票,我做了收入,不得交税把
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2020 07/24 10:59
我们是科技公司暂时开不了物业费发票,而且目前经营地址也不符,我们经营范围也没有涉及这个
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2020 07/24 11:05
你做了收入就要交税的哦
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2020 07/24 11:07
但是我们还不能确定对方是否要发票,如果不要我们可以放在未开票收入,万一我放在未开票收入,他后期又要要发票,怎么办呢
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2020 07/24 11:15
所以你先挂往来最合适
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2020 07/24 11:15
挂往来,放在哪个科目合适
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2020 07/24 11:24
其他应付款就可以了
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2020 07/24 11:25
好的,老师在问一个问题 会务期间发生餐费,接待酒水,是放在会务费还是业务招待费
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2020 07/24 11:28
还有就是以后客户需要发票,我是不是借:其他应付款 贷:其他业务收入 应交增值税/销项税额
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2020 07/24 11:31
放在会务费,对的,这样做就行的
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2020 07/24 14:48
老师,管理费用-研发费用 这个科目是要通过研发支出科目吗?还没有立项,可以使用这个吗
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2020 07/24 14:52
可以的,自己立项就可以
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2020 07/24 14:54
意思没有立项,就可以先把关于研发科技部的费用通过研发支出这些科目
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2020 07/24 14:58
嗯,你可以做进去的哦