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计提材料费,借工程施工,贷应付帐款。有票借应付帐款 进项税额 贷预付帐款,行吗
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速问速答你好,取得发票应当把之前 计提的分录红冲,然后根据发票做分录才是的
借;应付帐款,贷;工程施工
借;工程施工,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
2020 07/24 21:35
84784947
2020 07/24 21:37
可是计提的多,冲不完,可以红冲一部分吗
邹老师
2020 07/24 21:38
你好,取得发票,需要把之前计提全部冲销,然后根据发票做相应分录才是的
84784947
2020 07/24 21:43
现在工程款到帐100万,扣税扣管理费,还有90万,要付给施工人人工费30万,材料费60万,怎么做分录
邹老师
2020 07/24 21:45
你好
工程款到帐100万,借;银行存款100万,贷;工程结算100万
付给施工人人工费30万,材料费60万,借;工程施工——合同成本 90万,贷;原材料60万,应付职工薪酬 30万
借;原材料60万,应付职工薪酬 30万,贷;银行存款 90万
84784947
2020 07/24 21:48
老师,原材料可以用别的科目吗
邹老师
2020 07/24 21:57
你好,材料费必须通过原材料科目核算的
84784947
2020 07/24 22:01
老师我们是建筑工司,项目是**的,怎么走合适
邹老师
2020 07/24 23:54
你好,建筑公司**的项目,外账的材料费还是需要通过原材料科目核算才是的