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@甘老师,政府给企业拨款购买物资给农户发放。发放的分录怎么写?
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速问速答你好,收到款项的时候可以计入专项应付款,专款专用
2020 07/25 09:41
紫藤老师
2020 07/25 09:41
借 银行存款 贷 专项应付款
支出的时候冲掉
84785022
2020 07/25 09:42
老师可以这样吗?收到款,借:银行存款 贷:专项应付款 购买材料,借:原材料 贷:银行存款 发放是,借:专项应付款 贷:原材料。
紫藤老师
2020 07/25 09:42
对的,你的理解是正确的
84785022
2020 07/25 09:48
老师,如果是公司垫款购买物资先发放给农民。发放时:借:专项应付款 贷:原材料 (还未收到专项应付款,就先从借方冲减专项应付款)这样处理可以吗?
紫藤老师
2020 07/25 09:49
那也是可以的,但是这样的情况很少,一般是政府拨款在先
84785022
2020 07/25 09:50
我们大部分是先垫款,先发给农民。再收到拨款。所以就是还没增加专项应付款,就先冲减专项应付款合不合理?
紫藤老师
2020 07/25 09:51
你好,我觉得是可以的
紫藤老师
2020 07/25 09:52
政府给企业拨款购买物资给农户发放可能接受审计,做专项应付款比较好
84785022
2020 07/25 09:54
是要接受审计
紫藤老师
2020 07/25 09:55
所以,做专项应付款比较好
84785022
2020 07/25 09:56
就是我随时还未收到政府的钱,但发放给农民的时候,我还是也先冲减专项应付款可以的对吧!最终专项应付款这个科目余额就是没有发放的公司自用
紫藤老师
2020 07/25 09:56
对的,你的理解是正确的
84785022
2020 07/25 09:58
那公司自用了,专项应付款的余额一直挂在帐上不做处理吗?还是转到哪里?
紫藤老师
2020 07/25 09:58
专项应付款的余额一般最后财政回收回去的
84785022
2020 07/25 10:08
这个不收回,他是扶贫项目,一部分指定给农户,一部分就是专门给公司做建设的
紫藤老师
2020 07/25 10:08
那就留着使用,继续是专项应付款核算
84785022
2020 07/25 10:32
成资产了,是不是要转为收益呢?
紫藤老师
2020 07/25 10:32
成资产了,转入资本公积
84785022
2020 07/25 10:43
不是,借:专项应付款 贷:其他收益?还是之摊销专项应付款
紫藤老师
2020 07/25 10:44
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程-**项目
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款-**项目
贷:银行存款