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老师,6月份有未开票收入,也已交税。7月份才开具发票。7月份怎么做账? 6月 借:应收账款 贷:收入 税金
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速问速答没有差额可以发票贴之前后面 ,也可以借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后重新做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2020 07/25 10:33
老师,6月份有未开票收入,也已交税。7月份才开具发票。7月份怎么做账? 6月 借:应收账款 贷:收入 税金
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