问题已解决
付材料款和劳务费发票未回,付款累计金额超大,成本票回少,可以先暂估项目成本并当月结转成本吗?等发票回来再冲回暂估的成本!劳务费结转也是进主营业务成本?劳务费可以跟农民工资一样做工程施工-人工费?还是分开做工程施工劳务费、人工费?
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速问速答您好
分开做工程施工劳务费、人工费
2020 07/26 23:12
84785016
2020 07/26 23:22
谢谢老师,工程材料没有入库可以直接计入工程施工-材料费?不做借:原材料可以吗?正常情况是要先入库再领用,现建筑买材料都是直接拿去工地使用了
bamboo老师
2020 07/26 23:22
建筑企业可以这样账务处理 不通过原材料科目
84785016
2020 07/26 23:27
好,那暂估成本这一块都没销售清单和入库单,材料都是直接下工地使用,暂估成本不真实?可以根据付款材料款和人工款先暂估结转后️发票再冲回暂估成本吗?请问如何暂估比较合理?
bamboo老师
2020 07/26 23:30
那对方送货的时候没有送货单么?您单位工资也不签收么?
84785016
2020 07/26 23:35
材料都是等开票再一起送,有时候都没拿送货单了?所以不好暂估材料,支付劳务费也很大,发票也回来很晚,劳务费只有付款单,没有啥凭证作为暂估成本的数据!劳务费这块要怎么取单据做数据好?
bamboo老师
2020 07/26 23:37
材料送货什么都没有的话 怎么确认数量呢?
劳务费的话 可以大概根据工时还有人数暂估么 然后根据考勤做凭证附件