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进项加计抵扣一直在申报,但是一直没交税,没抵扣过,也没做抵扣10%的分录,我这样是不是做错了??
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速问速答你好
你们没有销售的吗
2020 07/27 09:58
84784956
2020 07/27 10:00
有销售,但是前期留抵金额比较大,所以一直没产生税额
郭老师
2020 07/27 10:01
当月没有认证的话不用加计扣除
84784956
2020 07/27 10:07
没有认证??你在说什么?进项我都认证了,销项也有,但是留底税额大,没交税,你能听懂吗??
84784956
2020 07/27 10:09
我说我没有 税额,这跟认证有什么关系?我取得进项我为什么不认证?你确定你算老师?
郭老师
2020 07/27 10:13
进项当月有认证的吗
不是留底
符合条件的当月认证的进项
这个可以加计扣除
84784956
2020 07/27 10:18
有进项,认证了,根据进项的10%申报的加计抵扣,你一直在说什么??我问的是我这个加计抵扣10%现在没有抵扣过要不要做分录,你跟我说什么有没有进项,没进项我怎么可能加计抵扣
84784956
2020 07/27 10:19
如果你回答不了你可以直说,不要浪费大家的时间
郭老师
2020 07/27 10:24
当月的进项*10%
那应该按这个加计扣除
如果之前月份没有填写的,可以去税务局修改
我之前的意思,是留底的不可以,比如1月份符合要求,1月份开始的进项可以加计扣除,之前的留底不可以
84784956
2020 07/27 10:49
我说的是分录!!!!凭证!!!!你根本就没有仔细看我说的
郭老师
2020 07/27 10:52
借应交税费增值税加计扣除
贷其他收益/营业外收入、
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除
分录是这个
我看懂了你说的
我是说没有符合要求的不需要做了
84784956
2020 07/27 11:51
可是我现在并没有抵扣这个加计扣除,也要做凭证吗?
郭老师
2020 07/27 12:51
做第一个
第二个抵扣的时候再做
84784956
2020 07/27 16:22
是应交税费--应交增值税--加计扣除这样三级科目吗?
郭老师
2020 07/27 16:50
应交税费-加计扣除
二级科目就可以