问题已解决
老师,我们账上有80万的固定资产,实际固定资产有些已经折旧完,也报废不在了。我想问这个应该怎么处理?
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速问速答1.固定资产转入清理:
借:累计折旧
固定资产减值准备(如计提)
固定资产清理
贷:固定资产原值
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
3.清理净损益结转:
产生清理损失
借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)
贷:固定资产清理
产生清理利得
借:固定资产清理
贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020 07/27 14:34
84785011
2020 07/27 14:50
老师,比如一项资产原值是2万,已经折旧2万,没有残值,分录应该怎么做?我没有太明白你发,麻烦你再详细帮我解答一下
maize老师
2020 07/27 14:55
借:累计折旧 2万
贷:固定资产原值 ,2万
84785011
2020 07/27 15:10
这样做的处理意思是,账上和实物都已经不存在了,清理完了,是这样吗?
maize老师
2020 07/27 15:14
是的,是的,是的,是的,没有清理费用话,啥都没有话,
84785011
2020 07/27 15:14
好的,谢谢老师
maize老师
2020 07/27 15:23
好的我先回复别的学员了