问题已解决

老师,您好,我想把公司的往来账平一下,现在预收预付,应收应付的帐挂得太多,请问我应该怎么平?

84785007| 提问时间:2020 07/27 14:35
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
这个的话 如果是同一个单位 同时有借方的应收等 和贷方的应付等 是可以 借:应付账款 贷:应收账款 或者虽然单位不同 但签订有三方协议 相互抵消债权债务 也是可以 冲减的哦
2020 07/27 14:37
84785007
2020 07/27 14:40
不会做太复杂了,就是我们会计还把客户放到应付账款科目的贷方,看不懂,不知道怎么平
许老师
2020 07/27 14:45
这个的话 只要是同一个科目 借贷方金额 都是可以对冲的
84785007
2020 07/27 15:31
那需要制作什么凭证材料吗?
许老师
2020 07/27 15:33
这个 不需要什么的 只是科目对冲而已
84785007
2020 07/27 15:34
好的,谢谢老师呢
许老师
2020 07/27 15:35
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
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