问题已解决
我司1月份开了销售发票,2月份缴纳了税款,但是3月份开了红字发票,冲红了1月份的收入,3月份的销售收入为负数。请问多缴纳的税款怎么样处理?怎么做会计分录?
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去税局申报,去申请退税,借应交税费 应交增值税,贷银行,退回做借银行 贷应交税费 应交增值税
2020 07/27 14:59
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2020 07/27 15:02
可以当作进项留抵,以后有进收入再抵减掉吗?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/27 15:08
这个是需要去税局申请抵减后面需要交的,一般是可以