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我司1月份开了销售发票,2月份缴纳了税款,但是3月份开了红字发票,冲红了1月份的收入,3月份的销售收入为负数。请问多缴纳的税款怎么样处理?怎么做会计分录?

84784992| 提问时间:2020 07/27 14:58
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
去税局申报,去申请退税,借应交税费 应交增值税,贷银行,退回做借银行 贷应交税费 应交增值税
2020 07/27 14:59
84784992
2020 07/27 15:02
可以当作进项留抵,以后有进收入再抵减掉吗?
maize老师
2020 07/27 15:08
这个是需要去税局申请抵减后面需要交的,一般是可以
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