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您好 6月付了物业费和制冷费,7月收到发票怎么做账。 另外6月预交半年的物业费 7月还没收到发票怎么做账。

84784964| 提问时间:2020 07/28 17:01
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:其他应付款 贷:银行存款 二、预付后没有收到发票,可以计提费用处理。 借:管理费用——物业费 贷:长期待摊费用——物业费
2020 07/28 17:01
84784964
2020 07/28 17:08
您好 6月付了物业费和制冷费,7月收到发票怎么做账。
84784964
2020 07/28 17:09
6月预付了半年的物业费
84784964
2020 07/28 17:09
7月收到了制冷费的发票 物业费的发票还没收到
84784964
2020 07/28 17:10
6月 和7月 分别应该怎么做账?
江老师
2020 07/28 17:20
就是按上述的预提费用分录 处理。 借:管理费用——物业费 贷:长期待摊费用——物业费
84784964
2020 07/28 17:32
预提 和摊销是在6月做么
江老师
2020 07/28 17:34
预提是没有发票的情况下预提,摊销是有发票时才摊销费用,分录都是一样的。有预提,就不存在同样事项的摊销。
84784964
2020 07/29 15:07
您好 19年的物业费没给发票 给了收据怎么办 也能当发票用么
84784964
2020 07/29 15:12
您说的第一个分录 6月借:预付账款 贷银行存款行不行
84784964
2020 07/29 15:12
付了半年的物业费
江老师
2020 07/29 16:05
19年的物业费没给发票 给了收据,不是发票,不能当发票使用。不能在企业所得税税前列支费用,只能多交企业所得税 一、付款时的分录是: 借:预付账款3600 贷:银行存款3600 二、取得发票时的分录是: 借:长期待摊费用——物业管理费3600 贷:预付账款3600 三、按月进行摊销,或按月计提费用时的分录是: 借:管理费用——物业管理费600 贷:长期待摊费用——物业管理费600
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