问题已解决
老师,1、我可以把同种业务,比如付款给供应商的不同日期做一笔凭证吗? 2、我可以把所有当月发生的凭证全部做到月末最后一天吗?
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速问速答1.在一个月的可以
2.可以
2020 07/28 18:36
84785021
2020 07/28 18:38
老师,这样的话会不会跟现金、银行日记账对不上数?
郭老师
2020 07/28 18:39
你好,现金和银行日记账根据你的记账凭证的时间来做。
84785021
2020 07/28 20:20
好的老师,我们是直运销售业务(小规模零售业),也就是我们卖出商品后由供应商直接发货给客户,不需要我们出入库处理,我们经常是卖出一件商品后的好几天,甚至跨月供应商才会开发票给我们,我该怎么做账处理呢?
郭老师
2020 07/28 20:25
只要对方收到了货物,借库存商品贷银行存款,没有发票,你们也可以做账,发票到了之后再补充。
84785021
2020 07/28 20:26
需要暂估吗?直运销售暂估需要入库单吗?
郭老师
2020 07/28 20:28
你好是的,需要暂估,也不是暂估,应该是实际收到了货款,按入库单来做账。
84785021
2020 07/28 20:31
老师,不是很明白,什么是实际收到了货款按入库单来做账啊?我们是直运销售呢,根本不存在出入库的问题,也没有出入库单呢
郭老师
2020 07/28 20:32
你从a购入,然后销售给B
b实际收到了货物,你不需要暂估了,直接按B的入库单来做你单位的入库就可以
84785021
2020 07/28 20:40
老师,我们不会收到B的入库单呢,我们只会收到供应商10天后的发票
郭老师
2020 07/28 20:40
你们自己做一个入库单,不要别人给你开的入库单,入库是你们自己单位的。
84785021
2020 07/28 20:43
那我不是所有的商品都要写入库单,那样工作量非常大哦,如果写入库单,那我拿入库单做购进分录,然后跨月发票到了直接贴到那笔分录后面?那不符合逻辑吧老师?跨月的发票能做到上月的分录的原始凭证啊?
84785021
2020 07/28 20:43
那我不是所有的商品都要写入库单,那样工作量非常大哦,如果写入库单,那我拿入库单做购进分录,然后跨月发票到了直接贴到那笔分录后面?那不符合逻辑吧老师?跨月的发票能做到上月的分录的原始凭证啊?
郭老师
2020 07/28 20:45
跨月的发票不能直接贴到分路后面,发票当月做到当月或者是做到以后月份不允许提前的,这样容易被税务局查到。
郭老师
2020 07/28 20:45
要不写入库单让供应商给你提供一个发货单,你拿发货单来做账。