问题已解决
老师,这个月的业务,下个月才收到发票,怎么按权责发生制入账?
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速问速答你可以先根据白条入账,借xx费用 贷其他应付款,收到发票没有差额贴后面,有差额就冲掉差额按发票做账
2020 07/30 13:05
84784952
2020 07/30 13:17
我7月份的账里面贴一张开票日期为8月份的发票是可以的吗
maize老师
2020 07/30 13:20
可以,这个实际发生是7月发生话可以
84784952
2020 07/30 13:27
好的,谢谢老师
maize老师
2020 07/30 13:31
好的,我先回复别的学员了