问题已解决
老师,我上个月认证了机动车发票,有5万多进项税留底,这个月销项税3万多,这个月增值税还是不用交对吗,分录要不要做的
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速问速答你好,需要做结转销项税额,进项税额分录的
2020 07/30 14:28
84784991
2020 07/30 14:35
分录怎么写
邹老师
2020 07/30 14:41
你好,这样做结转分录
借;应交税费—应交增值税(销项税额)3万多,贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万多
84784991
2020 07/30 15:02
我6月因为进项税额有多,没有增值税,就没有结转,截图是上个月余额,没结转是不是不对,要怎么弄
邹老师
2020 07/30 15:16
你好,没有结转是不对的,需要补做结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万多,贷;应交税费—应交增值税(进项税额)5万多
84784991
2020 07/30 15:26
7月可以补这个结转分录吗
邹老师
2020 07/30 15:27
你好,7月可以补这个结转分录的
84784991
2020 07/30 15:28
谢谢老师
邹老师
2020 07/30 15:28
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784991
2020 07/30 16:31
老师,6月结转你那边是不是少了销项,我直接这样结转对不对 ,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 期末销项税和进项税余额为0 我之前没有留底税,这个分录是年底一次结转
邹老师
2020 07/30 16:35
你好
6月份根据销项税额,进项税额这样做结转分录(有留抵税额的情况下)
借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)