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老师,请问累计摊销科目余额怎样做结转分录

84785004| 提问时间:2020 07/30 15:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,在无形资产处置的时候做结转处理 借;银行存款,累计摊销,贷;无形资产,应交税费——应交增值税,资产处置损益(或借方)
2020 07/30 15:29
84785004
2020 07/30 15:32
前期购买财务软件摊销的金额还在累计摊销贷方有余额
84785004
2020 07/30 15:33
是不是要等摊销完了再做处对象啊
邹老师
2020 07/30 15:34
你好,是的,等摊销完了再做结转分录的
84785004
2020 07/30 15:35
哦,我才看到有余额,以为哪弄错
84785004
2020 07/30 15:36
谢谢老师
邹老师
2020 07/30 15:37
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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