问题已解决
当月发生的费用当月做进费用里,票是下月开来,这个计提费用是按全额计提还是要把费用和税分开来呀
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同学,您好,如果是一般纳税人,应该做价税的分离,建方当月先挂个往来,等票到了再做费用的账务处理。
2020 07/31 17:36
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2020 07/31 17:39
现在领导是要求当月发生的费用就进当月的费用,票是下个月来,这个价税手工算和实际开票来的肯定会有小数差,还考虑到有些可能是开普票的,这个要怎么做好啊,还是价税分离吗
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2020 07/31 17:39
下个月票来了再放到凭证后面
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森林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/31 17:40
同学,您好,是这样的。
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2020 07/31 17:42
可是可能有时候无法区分哪些啊开普票的,如果做了价税分离,下个月票来了可以再下个月把税做笔凭证转到费用里吗
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森林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/31 17:49
同学,您好,这个所有先不要做费用账,有票再做账。