问题已解决

请问我这个要申请退税,我们是高新技术企业,季度按25%预交的,研发费用加计扣除也是汇算清缴才加计的,然后现在这个退税额是怎么算出来的呢?

84784961| 提问时间:2020 08/01 11:26
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里的退税金额是用应交的所得税-已经预交的所得税来计算得出的。
2020 08/01 11:55
84784961
2020 08/01 12:23
但是我们申请退税,税率说写明原因
84784961
2020 08/01 12:24
申请了好多次都没有通过
84784961
2020 08/01 12:24
我就想知道因为那些原因导致退那么多税的
陈诗晗老师
2020 08/01 12:27
你如实按你这数据填写,1,无形资产加计扣除,之前没有享受,现在享受,导致预交多了多少
84784961
2020 08/01 12:29
这个我知道,问题是税率要说明原因,什么原因导致退税这么多的
陈诗晗老师
2020 08/01 12:31
你这就是原因啊。 你这就是为什么退的原因的啊。
84784961
2020 08/01 12:34
但是这样写税率退回来,说要重新写。老师,我想知道的是之前要交这么多,后来什么原因导致少交,要退的?
陈诗晗老师
2020 08/01 12:42
那这个不是要看你实际情况,为什么之前申报那么多,现在退这么多。 这不是要你自己才知道的吗,你 自己为什么之前利润这么多,现在汇算时这么少。 你如实分析原因写明就是了
84784961
2020 08/01 12:43
我刚刚接手的,所以我把报表都发给您了,希望您帮我看看是什么原因
陈诗晗老师
2020 08/01 12:54
如果你也是刚接手的,那你需要去查看一下你现在这申报表中的收入、成本、费用。 和之前预交申报表中的收入、成本、费用,利润相差是哪些。 然后分析出原因再如实说明填写。
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