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老师,我6月代扣员工个税扣少了,7月实际交了个税才发现,那我七月账里要怎么调整一下

84784958| 提问时间:2020 08/01 11:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
多扣除借应付职工薪酬贷应交税费 这个金额需要加上上个月少扣的
2020 08/01 11:59
84784958
2020 08/01 12:00
还是没看懂
郭老师
2020 08/01 12:07
分录看懂了吗 没看懂举个例子,上月少扣了10 这个月20 上面的金额30
84784958
2020 08/01 14:12
我发工资的时候:借职工薪酬10贷:社保5个税1银行存款4,下个月申报个税时,发现个税交了1.1,那么我这个月分录怎么做,或者说怎么调整
郭老师
2020 08/01 14:15
借应付职工薪酬,0.1贷应交税费0.1
84784958
2020 08/01 14:17
那要是发工资时多扣了员工的个税,交的时候发现,这月怎么调整
郭老师
2020 08/01 14:21
你好,做上面相反的分录。
84784958
2020 08/01 14:31
像这种少扣了不用收回来,多扣了不用再给员工补回去吗?
84784958
2020 08/01 14:32
而且这样做分录我职工薪酬解放或者贷方就有余额了呀
郭老师
2020 08/01 14:51
你少扣了,下个月多扣出来,就是少给他发工资
郭老师
2020 08/01 14:51
多扣出去的,借应交税费贷应付职工薪酬,你的应付职工薪酬不就多了,发下去借应付职工薪酬贷银行还款不就可以了吗?多发工资
84784958
2020 08/01 14:53
但老师,我们是当月计提工资当月发放,也就是这个月发的是上个月的工资,每个月都是平的
84784958
2020 08/01 14:53
还有没有其他处理方式
郭老师
2020 08/01 14:53
计提的工资没有变化,计提没有多,也没有少,是你发工资的时候给人家少发了,或者多发啦。
84784958
2020 08/01 16:14
对对,我们当月计提当月发放,计提多少就发了多少,发工资的那一步也就是我们代扣个税的那个一步,这个个税是我们预扣的,下月申报了这个月的个税才发现了数对不上
郭老师
2020 08/01 16:15
那就借应付职工薪酬贷应交税费
84784958
2020 08/01 16:16
应付职工薪酬就有余额了呀
郭老师
2020 08/01 16:18
下月你的工资不计提吗?
84784958
2020 08/01 16:19
计提啊,但那是在下个月才计提,我就要这个月账职工薪酬那里没有余额
郭老师
2020 08/01 16:21
下月计提20 个税1 借应付职工薪酬20 贷应交税费1.01 银行20-1.01
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