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公司户购买的车辆,进项税额已经抵扣了,如果以后过户给个人需要缴纳什么税?计税依据是哪个?

84785016| 提问时间:2020 08/01 19:15
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,因为已经抵扣过进项,在销售时按照正常的税率开发票税率13%,需要缴纳增值税,不含税,销售额乘以13%附加税,实际缴纳的增值税乘以附加税税率,印花税合同金额乘以万分之五
2020 08/01 19:16
84785016
2020 08/01 19:19
按原价的13%补税吗?
玲老师
2020 08/01 19:20
您好,按照您实际开票的不含税金额,乘以13%计算销项税额
84785016
2020 08/01 19:23
不是公司购买的时候那个原价是吧?而是按处置的时候那个处置价款?
玲老师
2020 08/01 19:23
您好,是的,您理解的正确是处置时不含税的金额,乘以13%计算增值税销项税额
84785016
2020 08/01 19:24
谢谢老师
玲老师
2020 08/01 19:25
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
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