问题已解决
公司19年12付高速路桥费,发票未收到,未挂账,直接做了费用,20年1月份收到发票,但是发票的金额包含1月份的费用,请问这个要怎么做。
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速问速答你好,那你直接把19年的冲了,然后按照发票金额做在今年1月份就行
2020 08/03 08:36
84784961
2020 08/03 08:38
账务怎么处理,分录怎么做,19年做了汇算清缴有没有影响。
朴老师
2020 08/03 08:39
没事,你们是小企业会计准则还是企业会计准则
84784961
2020 08/03 08:53
企业会计准则
朴老师
2020 08/03 08:55
那你用以前年度损益调整来做,把去年的费用冲减了,然后按照发票直接全部做在今年
84784961
2020 08/03 09:02
对汇算清缴没影响?不太记得怎么做分录了,借:利润分配贷:以前年度损益调整?
朴老师
2020 08/03 09:10
没事的,对的,借其他应收款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
84784961
2020 08/03 09:13
我之前做账的时候是借管理费用,贷银行存款,现在订正就按你这个第一步做借:其他应收款贷:以前年度损失调整
朴老师
2020 08/03 09:15
嗯,然后你今年做账的时候把这个其他应收款贷方冲了
84784961
2020 08/03 10:01
老师请问一下公司有台空调报废,卖出去,收到钱,是不是。借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费一增(销项),简易5%?
朴老师
2020 08/03 10:04
你们不是简易计税的吧,之前抵扣过进项了吧,销售出去按照13%来交税
84784961
2020 08/03 16:58
是的,之前抵了,还请问一下,公司签自行监督技术服务(用于环保),生活垃级有偿服务合同,在线监测仪器配件合同,这几个是印花税是按那类交
84784961
2020 08/03 17:00
公司增量留抵型项退税收到钱,账务处理怎么做了。
朴老师
2020 08/03 17:08
按照服务的来交就可以了。借银行存款 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出