问题已解决
老师,之前这样做账,借管理费用修理700 贷银行存款700 哪知后面开了专票,比如进项是80,如果想抵扣,现在怎么做账
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速问速答您好,,可以把进项调整出来,借进项贷管理费用,
2020 08/03 09:28
84784959
2020 08/03 09:31
是啊,知道啊,问题是700就是不含税价。80的进项啊
玲老师
2020 08/03 09:33
您好,那把前面那笔700元的分录红冲,然后按照后面实际开来专用发票的金额入账进项单独体现
84784959
2020 08/03 10:30
但是银行700了,就等于多出了个进项记入什么科目,借管理费用 700进项税额 80 贷 银行存款700
玲老师
2020 08/03 10:33
实际应该是780,您只付了700,您把80挂应付账款
84784959
2020 08/03 21:27
我说的是一级商品编码
玲老师
2020 08/03 21:30
您好,您追问错了吧?