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我们是小规模纳税人,我们超市开了一个分店,从5月份开始建账,现在我们分店在总店总共借的钱,我做了借其他应收款-分店,贷银行存款,现在我做分店的账,我们付了三笔装修款,每次10万,具体装修款多少钱我不清楚,现在我该怎么做分录

84784992| 提问时间:2020 08/03 10:46
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文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
分店的钱是哪里的呢?装修的店面是自己的还是租的
2020 08/03 11:05
84784992
2020 08/03 11:06
分店钱,在我们总店借的,然后在去付装修款,店面是租的,总店这边我做的处理是,借其他应收款-分店,贷银行,现在分店的处理我是怎么处理
文静老师
2020 08/03 11:11
好的,先借银行存款贷其他应付款-总店。付装修款借方预付账款,(这是付定金的情况,再转长期待摊费用,也可以借长期待摊费用,根据合同约定选择科目),装修完毕根据租赁期分摊到成本费用。贷方是银行存款。
文静老师
2020 08/03 11:12
后面是借预付账款(长期待摊费用)贷银行存款。借成本费用贷长期待摊费用
84784992
2020 08/03 11:17
我们一个银行本来是总店在用,我们现在给分店用,5月里面有的是分店流水,也有总店的流水,混在一起去了,老板娘什么都不懂,反正哪个账号有钱就给转了,我算了一下,5月份付分店的银行费用是50万,现金是5万,所以建分店账的时候,初始化,期初余额银行50万,现金5万,,要平衡,就其他应付款55万,
84784992
2020 08/03 11:19
这样我总店分录借其他应收款-分店,贷银行这样处理对吗,分店银行里面期初都有钱了我还借银行,贷其他应付款-总店?
84784992
2020 08/03 11:32
不对吗,怎么处理老师
文静老师
2020 08/03 12:20
总店里做借其他应收款-分店,分店里要做其他应付款-总店和总店对应。现在应该先把资金流水理清。如果确定是55万,分店期初应该有银行存款50库存现金5贷其他应付款-总店55。总店也应该做其他应收款-分店55贷银行存款55
84784992
2020 08/03 12:36
分店期初银行50万,现金5万,其他应付款55万以初始化确定,总店这边我做了借其他应收款55万,贷银行55万,分店期初余额已经是其他应付款55万了,我还要做其他应付分录呀,
文静老师
2020 08/03 12:43
你们这个其他应付款是之前总店借给你们的55万,后面就不用再做了,直接做付装修的分录
84784992
2020 08/03 12:47
是分店欠总店这么多钱,我要初始化,只有现金和银行不会平,我才在其他应付款填55万,这样的话,那我总店就直接做借其他应收款-分店55万,贷银行50万,现金5万,分店付装修款,我就直接计入借长期待摊费用-装修款30万,贷银行存款30万,后期再摊销对吗老师这分录
文静老师
2020 08/03 12:58
是的,你在总店上做了其他应收款55分店上就得做其他应付款55。装修时借长期待摊费用30贷银行存款30,装修完再摊销到成本费用
84784992
2020 08/03 13:10
老师总店做了借其他应收款-分店,贷银行,那在怎么做总店其他应付款分录
文静老师
2020 08/03 13:18
如果再做借其他应收款贷银行存款,分店做借银行存款贷其他应付款。可以是总店借其他应收款55,分店期初有其他应付款55。或者期初没有55,补一个贷其他应付款55。你要保证两边的往来金额对上
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