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老师,现代服务企业,加计抵减的进项税,应该在增值税申报表的哪一行填写呢

84785004| 提问时间:2020 08/03 15:06
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
填在增值税申报表附表四
2020 08/03 15:07
84785004
2020 08/03 15:08
已经在附表四填写了,但是总表里面没有体现出来这个金额呢
王老师1
2020 08/03 15:12
主表是不直接体现这个数字的,但你看主表的应纳税额已经减掉了本期加计抵减的金额了。因为这是去年新出的政策,增值税申报表的主表并没有新增对应栏次,是直接在应纳税额里减去的
84785004
2020 08/03 15:13
如果是本月的进项税额本来就大于销项税,这个金额就不会体现在主表,而是以后用到这个来减的时候,就直接扣减的,是这样吗,老师
王老师1
2020 08/03 15:18
是的,您理解的没错,如果本期用不到,主表是看不出的,但是加计抵减的金额会有期末余额,什么时候用上了,就会体现在消减了应纳税额里
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