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请问,上个月开具了增值税销项发票本月开具了红字发票冲了,但是本月增值税申报的时候红字发票的税额填在哪里?

84784963| 提问时间:2020 08/03 15:58
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020 08/03 16:03
84784963
2020 08/03 16:10
我刚刚把表一里面的数字改成本月实际-本月开具的红字金额,申报的时候显示票表比对不通过
玲老师
2020 08/03 16:17
您好,就是按照您开票系统里正数发票的余额填写
84784963
2020 08/03 16:31
我7月份销售金额1635157.38 销项税212570.46 开具了一张红字发票销售金额-7391.15 销项税额-960.85.你的意思是不是我表一销售额填1627766.23 销项税填211609.61
玲老师
2020 08/03 16:32
就填写销项正数减去负数发票的金额,按照这个销售额填写
84784963
2020 08/03 16:38
显示票表比对不通过呢
玲老师
2020 08/03 16:40
您好,如果显示不通过,那您就找一下税务局
84784963
2020 08/04 14:56
老师还有就是开具的这张红字发票做账分录不变用红字,还是做反分录呢
玲老师
2020 08/04 14:58
您好,做相反的分录和原来分录不变,金额负数都可以
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