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你好,1,税负率=(应交增值税/不含税销售收入)*100%。那就是说应交增值税=(税负率*不含税销售收入)/100% 2,应交的增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额 请问老师:我们7月开票金额:255457 缴纳的增值税是3000.8元,我们主办会计跟我说,我们公司税负是0.48,为什么按这个来算,税负只有1.33%的?是哪里不一样吗

84785028| 提问时间:2020 08/04 09:51
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
是不是看的是累计,看的是1-7月,你加下之前实际交,对应合计不含税销售额多少,
2020 08/04 09:54
84785028
2020 08/04 10:08
老师,我已合算本年度累计的。你看看是不是也没有主办会计说的那个税负0.48
maize老师
2020 08/04 10:18
你不含税销售额,和你这个应交税费都对应你申报表上面吗,是对应那需要问下对方,
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