问题已解决
老师,一般纳税人上个月开专票税率开城小规模的1%税率,本月也开了1%的红字发票,那报税要怎么报。
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速问速答你好,就减去红字这笔申报
2020 08/04 12:27
84784984
2020 08/04 12:28
我的意思是我报上个月的1%的税要怎么报,因为是一般纳税人
小云老师
2020 08/04 13:01
当期应按照实际开具的增值税发票上注明的销售额和税额进行申报,若按照征收率开具的可向主管税务机关申请异常比对通过申报。在申报填列时,应根据开发发票的对应税率和征收率分别填列在申报对应列次。申报当期若重新开具正确的增值税发票情况下,需要将错误和正确的所有发票进行申报缴纳税款,待次月或次季度所属期开具红字发票后进行申报。
【例】纳税人5月开具错误发票20万9%税率,当月重新开具了20万13%的正确发票,在6月申报期进行申报时,申报销售额应为40万元。6月份发现冲红5月错误发票20万元9%税率,7月申报期申报时销售额应为-20万元。
84784984
2020 08/04 13:29
我的意思是我上个月的百分之一的税率这个月要怎么报税
小云老师
2020 08/04 13:30
我上面就是在回答你这个问题啊,按照实际开具的增值税发票上注明的销售额和税额进行申报,若按照征收率开具的可向主管税务机关申请异常比对通过申报。在申报填列时,应根据开发发票的对应税率和征收率分别填列在申报对应列次。你要是哪句看不懂可以直接提出
84784984
2020 08/04 13:31
我按实际的怎么申报啊,我是一般纳税人,没有1个点得征收税率,
小云老师
2020 08/04 14:15
你把1%这张票的不含税金额和其他正常税率发票的填在你不含税金额栏,然后去申请异常比对通过就行了
84784984
2020 08/04 14:16
那异常比对申请是我申报的时候会自动跳出来是吗
小云老师
2020 08/04 15:23
要去税务局申请消除异常
84784984
2020 08/04 15:24
好的,知道了,谢谢老师。
小云老师
2020 08/04 15:28
不客气,祝你工作顺利