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老师您好,进项大于销项是不是这样做账: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3000 借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 对吗?

84785004| 提问时间:2020 08/04 15:15
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果进项大于销项,是按销项税额转出 借,应交税费一应增销1000 贷,应交税费一应增进1000 没有抵完的1000留在进项税额中,在下期的销项中继续抵扣
2020 08/04 15:16
84785004
2020 08/04 15:22
是这样的做的对吧 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 1000 借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000 对吗?
立红老师
2020 08/04 15:23
你好 不需要做这步的 借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000
84785004
2020 08/04 15:36
就是不通过:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 这个科目进行核算了是吧
立红老师
2020 08/04 15:47
你好, 是的,是这样的。
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