问题已解决

老师请问19年度计提的印花税,借:税金及附加贷:应交税费~印花税 也没有申报缴纳,刚刚发现怎么处理呢?着急

84785017| 提问时间:2020 08/04 15:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,冲销计提的分录,借;应交税费~印花税,贷;以前年度损益调整——税金及附加 印花税是不需要计提的
2020 08/04 15:44
84785017
2020 08/04 15:45
冲销不是原路红冲吗?
84785017
2020 08/04 15:45
不知道啊,以前财务做的,不断的又新问题出现。
84785017
2020 08/04 15:46
摘要怎么写,意思就当没有这笔业务呗
邹老师
2020 08/04 15:46
你好,因为是跨年的冲销分录,涉及损益科目需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
84785017
2020 08/04 15:47
应交税费到借方去,意思一样呵
邹老师
2020 08/04 15:48
你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
84785017
2020 08/04 15:48
应交税费到借方去,意思一样呵,跟红字贷方意思一样对吧?
邹老师
2020 08/04 15:50
你好,应交税费计入借方蓝字与贷方红字是一样的
84785017
2020 08/04 15:50
也没有申报缴纳,这样就冲平了
邹老师
2020 08/04 15:51
你好,是的,做之前相反分录红冲就是了
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