问题已解决
委外,金蝶k3系统怎么处理的
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 你们是做委外加工做分录的话 借委托加工物资 贷原材料等 支付加工费 借委托加工物资贷银行存款 收回来 借库存商品贷委托加工物资等
2020 08/04 16:39
84785010
2020 08/04 16:41
怎么对账
84785010
2020 08/04 16:42
委外系统入库单和
84785010
2020 08/04 16:44
发票来了,委外怎么做账
meizi老师
2020 08/04 16:48
分录就是上面的 上面是委外加工的全部分录
84785010
2020 08/04 16:55
我们委外发票来了,然后借,原材料及进项税,贷应付帐款。再借委外贷委外。一共5行,怎么理解
84785010
2020 08/04 16:56
怎么知道我们凭证做错了
84785010
2020 08/04 16:56
核对委外的余额是怎么核对的
meizi老师
2020 08/04 16:56
你好 你们应该是委托外单位加工出去 。 要先发原材料的出去 对方是只收取加工费吗 还是说的 主材都是对方出 算销售给你们了
84785010
2020 08/04 19:49
算加工费
84785010
2020 08/04 19:50
和销售的区别
meizi老师
2020 08/04 19:55
你好 1.加工费的话 就是我上面做的分录 。 借委托加工物资 贷原材料等 支付加工费 借委托加工物资贷银行存款 收回来 借库存商品贷委托加工物资等 2. 如果主材是对方出的话 你们只是出一些辅助材料 。他们就算是销售产品给你们。 你要做购进处理的。 借库存商品贷银行存款
84785010
2020 08/04 19:57
那万一数据不对,怎么能对出来
meizi老师
2020 08/04 20:00
你好 你自己要跟对方核对 对账的 你们合同都有的