问题已解决

老师你好,我家是建筑企业自查完,去大厅交税完了。是这样有19年的合同是个小项目,但是一直未开票,现在做无票收入,缴完增值税,附加税,印花税,所得税,扣款用的单位账户,给的是完税证明。我现在还没有报七月份的税,我不知道这个无票收入怎么处理?比如说我九月份开发票时,在未开发票未收入那填个负数吗,这样盘是正数,一冲就平了,还是我把这个未开票收入这个月申报时填到未开票栏里,等开发票时,在填负数

84785006| 提问时间:2020 08/04 18:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对的,未开票收入里面填写负数
2020 08/04 18:55
84785006
2020 08/04 18:56
那你的意思是现在我正常申报,先不用考虑,等开发票时在填负数,对吗
朴老师
2020 08/04 18:58
对的,就是这个意思的
84785006
2020 08/04 19:01
也不用做账吗,去年的报表用调吗
朴老师
2020 08/04 19:03
要做账的,无票收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项 红冲的时候负数填写就行了 
84785006
2020 08/04 19:04
做账就得做到今年的七月份里是这样吗
朴老师
2020 08/04 19:04
对的,就是这个意思哦
84785006
2020 08/04 19:07
也得把交所有税都做里,那用调去年的报表吗
84785006
2020 08/04 19:09
那要是做账不就是今年的收入了吗,这是去年的啊,我现在蒙
朴老师
2020 08/04 19:17
那你之前做收入了吗
84785006
2020 08/04 19:19
什么也没做,
朴老师
2020 08/04 19:38
那你现在这样做就可以
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~