问题已解决

暂估入账不准确,以后该如何调整?差额计入当期,还是暂估月份?能否举个例子?

84785027| 提问时间:2020 08/05 09:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 比如你收到材料 暂估时候100 实际发生后期是110. 那么现在做暂估分录 :借库存商品100 贷应付账款-暂估100 ;收到发票 先红冲暂估 借库存商品-100 贷应付账款-暂估 -100 ; 按发票做 借库存商品 110 贷应付账款110 借应付账款110 贷银行存款110
2020 08/05 09:11
84785027
2020 08/05 10:09
如果涉及到跨期,该如何做分录?
meizi老师
2020 08/05 10:10
你好 跨期是什么意思 跨月不跨年 都是按上面的情况来做账
84785027
2020 08/05 10:11
跨年费用
meizi老师
2020 08/05 10:15
你好 你跨年费用 就要走以前年度损益调整来做 把你业务描述下
84785027
2020 08/05 10:40
知道了,谢谢!
meizi老师
2020 08/05 10:40
没事 希望能帮到你
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~