问题已解决
暂估入账不准确,以后该如何调整?差额计入当期,还是暂估月份?能否举个例子?
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你好 比如你收到材料 暂估时候100 实际发生后期是110. 那么现在做暂估分录 :借库存商品100 贷应付账款-暂估100 ;收到发票 先红冲暂估 借库存商品-100 贷应付账款-暂估 -100 ; 按发票做 借库存商品 110 贷应付账款110 借应付账款110 贷银行存款110
2020 08/05 09:11
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2020 08/05 10:09
如果涉及到跨期,该如何做分录?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/05 10:10
你好 跨期是什么意思 跨月不跨年 都是按上面的情况来做账
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2020 08/05 10:11
跨年费用
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/05 10:15
你好 你跨年费用 就要走以前年度损益调整来做 把你业务描述下
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2020 08/05 10:40
知道了,谢谢!
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/05 10:40
没事 希望能帮到你