问题已解决
老师你好,请问个问题,股东转款到公司公账,从公司公账购买房子,然后发票和支付的金额不一致,开发商把多付的金额退回来给我们,这个会计分录我怎么做?
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速问速答借:银行存款
贷:固定资产/应付账款/预付账款
2020 08/05 16:26
84784965
2020 08/05 16:27
直接冲吗?
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2020 08/05 16:31
但是我发票是实际开的,钱付多而已
84784965
2020 08/05 16:32
比如总价是1000,我付1100,发票也是开1000
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2020 08/05 16:32
那开发商退回来的这100,我怎么做账
张晓老师
2020 08/05 17:50
你付的时候如果通过应付账款或者预付账款过渡,借:银行存款 贷:应付账款/预付账款就可以啊