问题已解决

老师您好,我想请问一下,购进的货物发票还未到,但是我们已经把购进的货物卖出去了,那从暂估入库到销售收入到结转成本的分录该怎么做啊

84784980| 提问时间:2020 08/06 16:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借库存商品—暂估 贷应付账款等。 销售的时候借:主营业务成本—暂估 贷库存商品——暂估
2020 08/06 16:12
84784980
2020 08/06 16:15
老师您好,是不是必须要重新设置暂估这个科目,而不能直接用原有的库存商品、主营业务成本科目啊,应付账款也是要设置暂估科目吗?下个月发票到了,是要把所有的暂估冲掉,按发票入账吗?销售收入的那部分还要冲回吗?
宋生老师
2020 08/06 16:16
你好!是的。你如果要暂估,就 要新增一个了。 销售收入不用冲,因为销售收入没有暂估。
84784980
2020 08/06 16:18
老师,应付账款这个科目要不要设置暂估?
宋生老师
2020 08/06 16:19
你好!这个可以不用单独设置了。看你自己。
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