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如果是先对公付款,后期再拿发票来冲账,属于管理费用这一类的,我想知道 前面付款 和后面那发票冲账的分录怎么做

84785019| 提问时间:2020 08/07 11:48
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,您好,付款,借其他应收款,贷银行存款。回来发票做借费用科目 ,贷其他应收款。
2020 08/07 11:49
84785019
2020 08/07 11:52
为什么要用其他应收款?
84785019
2020 08/07 11:55
不理解付款的时候 为什么用其他应收款科目
森林老师
2020 08/07 11:55
你付出钱,不知道要干嘛,应该要收回来的,所以其他应收款
84785019
2020 08/07 11:58
比如说 付款的时候 知道这个是律师费的情况下 只是没发票 还是借其他应收款吗
森林老师
2020 08/07 11:59
同学,您好,是这样的。
84785019
2020 08/07 11:59
如果付款的时候 直接有发票的情况下 就可以直接 借管理费用 贷 银行存款吗
森林老师
2020 08/07 12:01
同学,您好,是这样的。
84785019
2020 08/07 14:07
谢谢老师,知道了
森林老师
2020 08/07 14:16
同学,您好,不客气的。
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