问题已解决
上月拿回来进项票,未认证,错入待抵扣进项税额,这个月认证了,怎么写摘要和分录呀?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,这个认证,摘要是进项发票认证,分录是
借;应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)
2020 08/07 16:50
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785035 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 08/07 16:52
老师,上个月不是应该入待认证进项税额吗?不用调整?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 08/07 16:54
你好,在这个月一起调整到进项税额核算就是了
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785035 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 08/07 16:59
那是不是先借:待抵扣进项税额 贷:待认证进项税额
再做借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:待认证进项税额
还是说可以直接做 借:应交税费——应交增值税(进项) 贷:待抵扣进项税呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785035 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 08/07 16:59
不太明白这两个科目的区别,不知道直接转有没有什么问题呢?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 08/07 17:00
你好,可以直接做一笔调整分录,借;应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)