问题已解决

老师,超过报废期限制固定资产现在要入账可以做借:固定资产,贷以前年度损益调整还是以前年度损益调整?如果这样做的话期末怎么结转这个账户?结转到哪个科科目?

84785007| 提问时间:2020 08/08 16:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
没有发票,入账了也无法计提折旧,无法在税前列支成本或费用。因此只用作为账外资产管理,进行使用。
2020 08/08 16:29
84785007
2020 08/08 16:38
晕死了,都说了只是做给投资方看的,你就直接告诉我这种情况贷记什么科目,期末怎么结转使账平衡就行了,不要给我讲官方话,现在是要解决当务之急的入账问题
84785007
2020 08/08 16:39
我也知道没票不能入账,现在做进账里使账平衡,给投资方看我们确实有这么多资产,又不是假的,只是以前没入账而已
江老师
2020 08/08 16:40
借:固定资产 贷:营业外收入 作为盘盈的固定资产进行入账处理。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~